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选聘内部控制专项审计服务会计师事务所的供应商征集调研公告2026/08/17 15:03:56

我行因业务发展需要,拟开展内部控制专项审计服务会计师事务所的选聘工作。现诚邀具备相应服务能力且经验丰富的供应商参与公开报名。

一、采购需求及资格要求

(一)采购需求

本次采购内容为:内部控制专项审计服务。

(二)供应商资质要求

1.基本资格条件

1)在中国境内依法注册成立3年及以上。若为有限责任制转为特殊的普通合伙制或普通合伙制的会计师事务所,其经营年限可延续转制前计算。
    2)具有固定的经营服务场所,组织机构健全,内部管理和控制制度较为完善且执行有效。
    3)具有良好的执业质量记录,能够按时保质完成审计工作任务,在审计工作中未出现重大审计质量问题和不良记录,具备承担相应审计风险的能力。
    4)具有良好的职业记录和社会声誉,认真执行有关财务审计的法律、法规和政策规定。
    5)能够保守被审计金融企业的商业秘密,维护国家金融信息安全。
    6)拥有足够数量的具备银行业金融机构审计经验的注册会计师,近3年内具有连续从事金融企业审计的相关经验。
    7)参加本次采购活动前两年内,未受到吊销执业许可、撤销事务所等行政处罚;未因承接国有金融企业审计业务,受到省级以上(含省级)财政部门和证券监管部门暂停全部业务或证券服务业务等行政处罚,且恢复业务资质未满24个月。
    8)具有良好的商业信誉且经营正常,依法缴纳税收和社会保障资金。
    9)两年内在目标服务领域未出现严重安全事件。
    10)法律、行政法规规定的其他条件。

2.其它要求

1)本项目不接受联合体参与。
2)本项目不接受分包、转包。

二、禁止参加本次报名的供应商

通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询,凡被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商,将取消其报名资格。若被列入采购人供应商禁用名单中的,亦将取消其报名资格。

三、报名须知

(一)报名截止时间
2026年8月31

(二)报名方式
    1.本次报名仅接受邮件方式,不接收纸质报名材料。
    2.邮件主题请严格按照以下格式填写:关于选聘内部控制专项审计服务会计师事务所项目供应商征集报名+单位名称。

(三)邮件正文要求

报名邮件正文须包含以下信息:负责本项目的公司名称、联系人、联系电话、联系邮箱。信息不全者视为无效报名。

(四)重要提示

1.本次市场调研不代表采购邀请或意向,仅为调研市场情况而发起。

2.若需后续对接,我行将主动联系报名者;未予联系的报名者,我行将对报名材料予以保密。

3.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料,将取消报名资格并列入我行供应商黑名单。

4.对于上述事项存在疑问的,请及时与我行联系。

(五)报名联系人信息

人:杜老师

联系电话:15351245580

联系邮箱:msh_dumeiqin@163.com

联系地址:绵阳市涪城区临园路西段文竹街3号

(六)报名材料(以下资料均需加盖公章)

1.营业执照、执业证书扫描件(要求经营年限延续转制前计算,需提供相关证明材料)。

2.2021年1月1日以来,实施的银行业内部控制专项审计的成功案例,须提供相关合同证明材料(可隐去涉密信息),并清晰标示服务银行、服务年度、服务内容等关键信息。“内部控制审计”服务内容可在不同合同中分别体现。

 

                        

                      




                                   2026年8月17日